Número | 005143 |
Credor | 00.099.999/9999-99 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
Processo | |
Data | 02/10/2024 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS 10/2024 PAGAS EM 10/2024 - 010202 |
Dotacao | 010202.1012200022.001 31901100 06.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 43.998,67 |
Original | 43.998,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 43.998,67 (ver detalhes) |
Pago | 43.998,67 (ver detalhes) |