| Número | 000615 |
| Credor | 46.755.690/0001-90 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/03/2024 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS E1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA ABRIL/2024 |
| Dotacao | 031701.1751201222.162 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 165.952,77 |
| Original | 157.902,74 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 8.050,03 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 165.952,77 (ver detalhes) |
| Pago | 165.952,77 (ver detalhes) |

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