Número | 000615 |
Credor | 46.755.690/0001-90 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/03/2024 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS E1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA ABRIL/2024 |
Dotacao | 031701.1751201222.162 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 165.952,77 |
Original | 157.902,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 8.050,03 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 165.952,77 (ver detalhes) |
Pago | 165.952,77 (ver detalhes) |