Número 000438
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 19/02/2021 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA MARÇO/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 198.327,96
Original 198.327,96
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 198.327,96 (ver detalhes)
Pago 198.327,96 (ver detalhes)