Número 000636
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 22/03/2021 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA ABRIL/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 130.978,85
Original 130.978,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 130.978,85 (ver detalhes)
Pago 130.978,85 (ver detalhes)