Número 000985
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 19/05/2021 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA JUNHO/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 119.177,73
Original 119.177,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 119.177,73 (ver detalhes)
Pago 119.177,73 (ver detalhes)