Número 001365
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/07/2021 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA AGOSTO/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 78.716,44
Original 78.716,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 78.716,44 (ver detalhes)
Pago 78.716,44 (ver detalhes)