Número 001554
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/08/2021 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA SETEMBRO/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 93.179,85
Original 93.179,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 93.179,85 (ver detalhes)
Pago 93.179,85 (ver detalhes)