Número 001928
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 20/10/2021 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 101.366,43
Original 101.366,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 101.366,43 (ver detalhes)
Pago 101.366,43 (ver detalhes)