Número 002173
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 15/12/2021 00:00:00
Historico FERIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA JANEIRO/2022
Dotacao 031701.1751200892.112 31901100
Subelemento 31901144
Valor 357.309,17
Original 357.309,17
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 357.309,17 (ver detalhes)
Pago 357.309,17 (ver detalhes)