Número 000278
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 15/01/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 163.535,53
Original 163.535,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 163.535,53 (ver detalhes)
Pago 163.535,53 (ver detalhes)