Número 000615
Credor 46.755.690/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/03/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS E1/3 DE FERIAS - COMPETENCIA ABRIL/2024
Dotacao 031701.1751201222.162 31901100 04.11000
Subelemento 31901144
Valor 165.952,77
Original 157.902,74
Anulado 0,00
Complementado 8.050,03
Devolvido 0,00
Liquidado 165.952,77 (ver detalhes)
Pago 165.952,77 (ver detalhes)