Número | 000284 |
Credor | 40.432.544/0001-47 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 12/02/2025 00:00:00 |
Historico | Pagamento de fatura referente ao período de 01/02 a 31/08/2023, conforme folhas 163 a 170. |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33909300 04.11000 |
Subelemento | 33909301 |
Valor | 96,75 |
Original | 96,75 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 96,75 (ver detalhes) |
Pago | 96,75 (ver detalhes) |