Número 000333
Credor 52.561.214/0001-30 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2025 00:00:00
Historico Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a Março de 2025, conforme memorando n° 118/2025-RH - 011
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 17.261,94
Original 17.261,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.261,94 (ver detalhes)
Pago 17.261,94 (ver detalhes)