Número | 000173 |
Credor | 10.706.597/0001-48 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/02/2025 00:00:00 |
Historico | REF PAGAMENTO FOLHA 02 2025 - 02 |
Dotacao | 040301.1751204022.402 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 10.807,47 |
Original | 10.807,47 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.807,47 (ver detalhes) |
Pago | 10.807,47 (ver detalhes) |