Número Empenho | 000386/2025 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000999 |
Data | 16/05/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 16/05/2025 00:00:00 |
Valor | 394,63 |
Pago | 394,63 |
Dotacao | 040101.1712204012.401 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC |
CNPJ Credor | 10.706.597/0001-48 |
Documento Fiscal | |