Número 000003
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2026 00:00:00
Historico Ref. férias do funcionário Carlos Roberto de Oliveira. Período de gozo 07/01/2026 a 21/01/2026.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 26.860,07
Original 26.860,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 26.860,07 (ver detalhes)
Pago 26.860,07 (ver detalhes)