Número 000017
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2025 00:00:00
Historico Ref. férias da funcionária Fernanda Fonseca. Período de gozo 13/01/2025 a 01/02/2025.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 4.523,00
Original 4.523,00
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.523,00 (ver detalhes)
Pago 4.523,00 (ver detalhes)