Número 000035
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/01/2025 00:00:00
Historico Ref. Folha Mensal 01/2025. - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 33903900 01.11000
Subelemento 33903950
Valor 37.481,67
Original 37.481,67
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 37.481,67 (ver detalhes)
Pago 37.481,67 (ver detalhes)