Número 000036
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/01/2025 00:00:00
Historico Ref. Folha Mensal 01/2025. - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 12.820,48
Original 12.820,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.820,48 (ver detalhes)
Pago 12.820,48 (ver detalhes)