Número 000037
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/01/2025 00:00:00
Historico Ref. Folha Mensal 01/2025. - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 197.585,25
Original 198.527,39
Anulado 942,14
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 197.585,25 (ver detalhes)
Pago 197.585,25 (ver detalhes)