Número | 000037 |
Credor | 13.750.681/0001-57 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 23/01/2025 00:00:00 |
Historico | Ref. Folha Mensal 01/2025. - 010101 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 197.585,25 |
Original | 198.527,39 |
Anulado | 942,14 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 197.585,25 (ver detalhes) |
Pago | 197.585,25 (ver detalhes) |