Número | 000039 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 23/01/2025 00:00:00 |
Historico | Ref. Folha Mensal 01/2025. - 010101 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 93.710,57 |
Original | 93.710,56 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,01 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 93.710,57 (ver detalhes) |
Pago | 93.710,57 (ver detalhes) |