Número 000065
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/02/2024 00:00:00
Historico Ref. ADTO 02/2024. - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 142.298,48
Original 142.298,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 142.298,48 (ver detalhes)
Pago 142.298,48 (ver detalhes)