Número 000162
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/04/2025 00:00:00
Historico Ref. férias funcionária Marina Torres. Período de gozo de 07/04/2025 a 11/04/2025.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 1.164,74
Original 1.164,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.164,74 (ver detalhes)
Pago 1.164,74 (ver detalhes)