Número 000311
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/07/2024 00:00:00
Historico Ref. férias da funcionária Débora Faria Fonseca Francato. Período de gozo 29/07/2024 a 02/08/2024.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 2.891,66
Original 2.891,66
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.891,66 (ver detalhes)
Pago 2.891,66 (ver detalhes)