Número 000400
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/07/2025 00:00:00
Historico Ref. Folha Mensal 07/2025. - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901133
Valor 33.211,40
Original 33.211,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 33.211,40 (ver detalhes)
Pago 33.211,40 (ver detalhes)