Número | 000433 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 24/09/2024 00:00:00 |
Historico | Ref. Folha Mensal 09/2024. - 010101 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 88.031,71 |
Original | 91.140,25 |
Anulado | 3.108,54 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 88.031,71 (ver detalhes) |
Pago | 88.031,71 (ver detalhes) |