Número 000571
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/10/2025 00:00:00
Historico Ref. férias funcionário Paulo Marcos Faria Maciel. Período de gozo de 13/10/2025 a 22/10/2025.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 5.001,38
Original 5.001,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.001,38 (ver detalhes)
Pago 5.001,38 (ver detalhes)