Número Empenho | 000105/2025 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000410 |
Data | 25/03/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/03/2025 00:00:00 |
Valor | 66,00 |
Pago | 66,00 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 |
Credor | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS |
CNPJ Credor | 13.750.681/0001-57 |
Documento Fiscal | DV SRC 03/2025 1 |