Número 000183
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 32.755,11
Original 32.755,11
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 32.755,11 (ver detalhes)
Pago 32.755,11 (ver detalhes)