Número 000184
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 220100
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 603,17
Original 603,17
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 603,17 (ver detalhes)
Pago 603,17 (ver detalhes)