Número 000187
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 510300
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.737,27
Original 10.737,27
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.737,27 (ver detalhes)
Pago 10.737,27 (ver detalhes)