Número 000189
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 110900
Dotacao 220201.1712250032.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 337,78
Original 337,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 337,78 (ver detalhes)
Pago 337,78 (ver detalhes)