Número 000192
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 110900
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 9.613,24
Original 9.613,24
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.613,24 (ver detalhes)
Pago 9.613,24 (ver detalhes)