Número 000202
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/01/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 220700
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 853,79
Original 853,79
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 853,79 (ver detalhes)
Pago 853,79 (ver detalhes)