Número 000368
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 21/02/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.054,41
Original 1.054,41
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.054,41 (ver detalhes)
Pago 1.054,41 (ver detalhes)