Número 000383
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 21/02/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2017 - 220400
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 4.659,40
Original 4.659,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.659,40 (ver detalhes)
Pago 4.659,40 (ver detalhes)