Número 000394
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 21/02/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2017 - 221000
Dotacao 220201.1712250032.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 16.288,93
Original 16.288,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.288,93 (ver detalhes)
Pago 16.288,93 (ver detalhes)