Número 000395
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 21/02/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2017 - 221000
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 25.793,61
Original 25.793,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 25.793,61 (ver detalhes)
Pago 25.793,61 (ver detalhes)