Número 000536
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 110200
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 15.590,22
Original 15.590,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.590,22 (ver detalhes)
Pago 15.590,22 (ver detalhes)