Número 000542
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 120700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 2.249,91
Original 2.249,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.249,91 (ver detalhes)
Pago 2.249,91 (ver detalhes)