Número 000560
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 132000
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.004,05
Original 1.004,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.004,05 (ver detalhes)
Pago 1.004,05 (ver detalhes)