Número 000576
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 133100
Dotacao 220101.1712250022.083 31900300
Subelemento 31900386
Valor 64.239,19
Original 64.239,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 64.239,19 (ver detalhes)
Pago 64.239,19 (ver detalhes)