Número 000585
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 110300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.973,04
Original 5.973,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.973,04 (ver detalhes)
Pago 5.973,04 (ver detalhes)