Número 000596
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 220700
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.468,75
Original 14.468,75
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.468,75 (ver detalhes)
Pago 14.468,75 (ver detalhes)