Número 000599
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/03/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de março/2017 - 221000
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 27.375,71
Original 27.375,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.375,71 (ver detalhes)
Pago 27.375,71 (ver detalhes)