Número 000738
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/04/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2017 - 130500
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 29.377,43
Original 29.377,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 29.377,43 (ver detalhes)
Pago 29.377,43 (ver detalhes)