Número 000780
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/04/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2017 - 140200
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.195,33
Original 3.195,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.195,33 (ver detalhes)
Pago 3.195,33 (ver detalhes)