Número 000788
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/04/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2017 - 110900
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 42.091,64
Original 42.091,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 42.091,64 (ver detalhes)
Pago 42.091,64 (ver detalhes)