Número 000796
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/04/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2017 - 220400
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 109.343,46
Original 109.343,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 109.343,46 (ver detalhes)
Pago 109.343,46 (ver detalhes)