Número 000967
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2017 - 131600
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 985,74
Original 985,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 985,74 (ver detalhes)
Pago 985,74 (ver detalhes)